中新网3月16日电 据中国人民银行网站16日消息,央行议进3月13日,召开作电人民银行召开2023年内审工作电视会议。年内传达落实人民银行工作会议部署,审工视总结2022年内审工作成效,步提研究部署2023年内审工作任务。高审
会议强调,计质要围绕中央有关金融工作的央行议进要求开展审计监督,深化货币政策操作、召开作电金融风险防范、年内金融管理与服务等领域的审工视审计,促进完善机制、步提规范管理、高审深化改革。计质要立足财务收支真实合法效益审计这一主责主业,央行议进推动财务管理提质增效,充分发挥内部审计在全面从严治党中的作用。要以内部审计推动各级行、各单位党委层层压实整改责任,推动各级业务主管部门规范条线管理,健全风险防范长效机制。
会议要求,要坚持问题导向,进一步做好审计规划,在常态化监督的同时,加强对管理薄弱单位的监督力度,形成更为有效的审计全覆盖。要进一步提高审计质量,按照“三个区分开来”的要求,正确把握改革发展中出现的新情况新问题,确保审计评价公正客观。要加强审计成果综合利用,进一步用好审计成果。要坚持走研究型审计道路,加强普遍性苗头性问题的分析研究,以改革的思维提出改进建议,发挥好审计“治已病、防未病”的作用。要进一步加强审计队伍建设,努力打造信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化内部审计队伍,为建设现代中央银行制度作出更大贡献。(中新财经)
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央行召开2023年内审工作电视会议:要进一步提高审计质量
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